阳江高新区规划建设和交通局2016年预算基本情况说明

来源:高新区财政局 发布日期:2016-03-08 14:55 浏览量:- 【字体:
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第一部分  阳江高新区规划建设和交通局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江高新区规划建设和交通局概况

一、主要职责

阳江高新区规划建设和交通局内设4个科室,分别是:

1)办公室。负责局日常事务,负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、信访等工作;负责文书档案管理和保密工作;负责局交办的其他工作。

2)规划办。负责组织区内总体规划、分区规划、控制性详细规划和专项规划的编制和审核工作,对修建性详细规划提出审核意见;负责区内规划建设用地管理工作,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和规划设计条件;承办区城乡规划委员会的日常工作。

3)建设工程管理办。负责监管建筑安全生产和建筑工程质量;组织工程竣工验收;审核基建工程报建;负责工程建设企业资质审查;审核建设工程预、结算;负责基建工程建设许可证的发放工作;负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理等工作。

4)市政交通办。负责区市政交通设施建设及管理等工作。

二、机构设置

1)市政设施管护中心:负责区内市政设施的管理和维护。

2)环境卫生管理所:负责全区城区卫生保洁、垃圾清运工作;城区各类环卫设施、环卫交通工具的管理及维护工作;参与、配合全区城镇环境卫生整治和创建活动。

3)建设工程质量安全监督站:负责组织区内建设工程质量安全监督管理。

4)公共工程管理中心:负责承担区市政道路、市政公共设施建设任务,负责代建党政机关、事业单位及公益性项目。

 

第二部分  2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称

 

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

895.3

一、基本支出

90.2

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

805.1

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年收入合计

895.3

本年支出合计

895.3

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

收入总计

895.3

支出总计

895.3

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称

单位:万元

项目

2016年预算

一、预算拨款

895.3

   一般公共预算拨款

895.3

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

本年收入合计

895.3

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

收入总计

895.3

 

支出总体情况表

表3

单位名称:

单位:万元

项目

2016年预算

一、基本支出

90.2

  工资福利支出

51.2

  一般商品和服务支出

39

  对个人和家庭的补助

 

  其他资本性支出等

 

 

二、项目支出

805.1

  日常运转类项目

 

  政府购买服务类项目

 

  其他类项目

 

  科技研发类项目

 

  基本建设类项目

805.1

  补助企事业类项目

 

  信息化运维类项目

 

  专项业务类项目

 

  因公出国(境)项目

 

  信息系统建设类项目

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

本年支出合计

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

支出总计

805.1

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

 

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算

895.3

一、一般公共预算

895.3

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

895.3

本年支出合计

895.3

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

896.3

90.2

805.1

[212]城乡社区支出

769.6

39

730.6

  [21201]城乡社区管理事务

39

39

 

    [2120101]行政运行

39

39

 

  [21203]城乡社区公共设施

14.2

 

14.2

    [2120399]其他城乡社区公共设施支出

14.2

 

14.2

  [21205]城乡社区环境卫生

464.9

 

464.9

    [2120501]城乡社区环境卫生

464.9

 

464.9

  [21299]其他城乡社区支出

251.5

 

251.5

    [2129999]其他城乡社区支出

251.5

 

251.5

[213]农林水支出

25

 

25

  [21301]农业

25

 

25

    [2130142]农村道路建设

25

 

25

[221]住房保障支出

49.5

 

49.5

  [22101]保障性安居工程支出

49.5

 

49.5

    [2210105]农村危房改造

49.5

 

49.5

[301]工资福利支出

51.2

51.2

 

  [30101]基本工资

51.2

51.2

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称                                         单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2016年预算

合计

90.2

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

51.2

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

51.2

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

 

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

 

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

 

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

39

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

8.7

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

2.97

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.01

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.05

  [50201]办公经费

  [30206]电费

1.5

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

1.07

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2.03

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

 

  [50201]办公经费

  [30229]工福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

2.53

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

0.25

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

6.5

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

5

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

1.82

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

5.75

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

0.82

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

 

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2016年预算

合计

805.1

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

805.1

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

  [50303]公务车购置

  [31013]公务车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

805.1

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称

单位:万元

项目

2016年预算

行政经费

895.3

“三公”经费

11.5

    其中:(一)因公出国(境)支出

0

          (二)公务用车购置及运行维护支出

5

                1、公务用车购置

0

                2、公务用车运行维护费

5

          (三)公务接待费支出

6.5

 

注:

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

表10

2016部门预算基本支出预算表

单位名称

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

90.2

90.2

90.2

[212]城乡社区支出

39

39

39

  [21201]城乡社区管理事务

39

39

39

    [2120101]行政运行

39

39

39

[301]工资福利支出

51.2

51.2

51.2

 

 

 

 

  [30101]基本工资

51.2

51.2

51.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

805.1

805.1

805.1

[212]城乡社区支出

730.6

730.6

730.6

  [21203]城乡社区公共设施

14.2

14.2

14.2

    [2120399]其他城乡社区公共设施支出

14.2

14.2

14.2

  [21205]城乡社区环境卫生

464.9

464.9

464.9

    [2120501]城乡社区环境卫生

464.9

464.9

464.9

  [21299]其他城乡社区支出

251.5

251.5

251.5

    [2129999]其他城乡社区支出

251.5

251.5

251.5

[213]农林水支出

25

25

25

  [21301]农业

25

25

25

    [2130142]农村道路建设

25

25

25

[221]住房保障支出

49.5

49.5

49.5

  [22101]保障性安居工程支出

49.5

49.5

49.5

    [2210105]农村危房改造

49.5

49.5

49.5

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)收入预算情况

2016年度部门预算收入895.3万元,其中:其中一般公共预算895.3万元,政府性基金预算0万元。与上一年相比增加508.1万元。

(二)支出预算情况

2016年度部门预算支出895.3万元,其中:一般公共预算拨款支出895.3万元,政府性基金预算支出0万元。按用途划分,基本支出90.2万元,占比10%。项目支出805.1万元,占比90%。与上一年相比增加508.1万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年三公经费预算数为11.5万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),与上一年相比减少8.2万元;公务接待费6.5万元,与上一年相比减少1.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门的机关运行经费预算90.2万元,包括基本工资51.2万元,商品和服务支出39万元,其中:办公费8.7万元,印刷费2.97万元,手续费0.01万元,水费0.05万元,电费1.5万元,邮电费1.07万元,差旅费2.03万元,维修费1.82万元,培训费0.25万元,公务接待费6.5万元,办公设备购置0.82万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用2.53万元,其他商品和服务支出5.75万元。

四、政府采购情况

本部门无政府采购预算安排。

五、国有资金占有使用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。

本部门无预算安排购置车辆或设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门财政预算安排项目支出805.10万元,实现绩效目标全覆盖,其中:其他城乡社区公共设施支出,预算金额14.20万元;城乡社区环境卫生,预算金额464.90万元;其他城乡社区支出,预算金额251.5万元;农村道路建设,预算金额25万元;农村危房改造,预算金额49.5万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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